Program kvality a externí hodnocení interního auditu ve veřejné správě
20.4.2026 - 22.4.2026
variabilní symbol: VS187
URČENO PRO
Vedoucí interní auditory, metodiky kvality a členové týmů interního auditu, kteří se připravují na implementaci kvality nebo externí hodnocení kvality interního auditu podle IPPF. Atestační kurz je zařazený v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – senior.
CÍL SEMINÁŘE
Seznámit účastníky s principy, strukturou a implementací programu zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu (Quality Assurance and Improvement Program – QAIP) dle IPPF, a připravit je na proces externího hodnocení kvality (External Quality Assessment – EQA). Účastníci se naučí, jak navrhnout, monitorovat a vyhodnocovat systém kvality interního auditu.
OBSAH SEMINÁŘE
Kurz poskytuje komplexní přehled požadavků Globálních standardů interního auditu (IPPF) v oblasti kvality a jejich praktickou aplikaci ve veřejném sektoru. Účastníci se seznámí se systémem zajištění a zvyšování kvality (QAIP), procesem interního a externího hodnocení kvality a příklady dobré praxe. Kurz integruje požadavky IPPF na kvalitu interního auditu s konkrétními ustanoveními zákona č. 231/2025 Sb., zejména tam, kde zákon vyžaduje nebo předpokládá standardy kvality a kontrolu výkonnosti auditu.
Globální standardy IPPF – oblast kvality
- Globální standardy a kvalita interního auditu.
- Povinnosti vedoucího interního auditu podle IPPF 2024.
- Vazba požadavků kvality na nový zákon č. 231/2025 Sb.
- Co je kvalita interního auditu: výkon, hodnota, účinnost, nezávislost.
- Příklady z praxe veřejné správy.
QAIP – návrh a implementace
- Systém zabezpečení a zvyšování kvality (QAIP) – struktura a prvky.
- Typy interních hodnocení (průběžná, periodická, self-assessment).
- Stanovení cílů, metrik a indikátorů kvality.
- Program kvality v závislosti na velikosti útvaru interního auditu.
- Metodika MF CHJ.
Dokumentace interního auditu
- Povinnosti a periodicita dle IPPF a zákona.
- Dopad kvality na Statut IA, Manuál IA a roční zprávu interního auditu.
- Dopad na plán interního auditu a vedení auditorského spisu.
- Supervize.
Interní hodnocení kvality
- Metody interního hodnocení kvality.
- Supervize.
- Dokumentace, důkazy, standardní formuláře.
- Nejčastější nedostatky z interních hodnocení.
- Praktické příklady a ukázky hodnoticích nástrojů.
Externí hodnocení kvality
- Povinnosti a periodicita dle IPPF a zákona.
- Formy externího posouzení (plnohodnotné EQA, validace sebehodnocení, peer review).
- Kritéria hodnocení, metodika práce externího hodnotitele.
- Jak úspěšně projít externím hodnocením kvality.
- Častá zjištění, doporučení.
ROZVRH SEMINÁŘE
09:00 - 16:00
Místo konání
Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2, 1. patro.
Ing. Jana Báčová, CIA
Ing. Jana Báčová, CIA

Profesní kariéra Jany Báčové je významně spojena s Českou národní bankou, Zkušenosti získala v útvarech dohledu nad finančním trhem, kde se zaměřovala zejména na problematiku interního auditu a vnitřních řídicích a kontrolních systémů. Poté zastávala v ČNB několik vedoucích pozic v různých oblastech její činnosti, v nichž zastupovala ČNB i navenek v příslušných výborech ESCB. Od roku 2002 vedla deset let útvar interního auditu ČNB, poté zastávala funkci ředitelky sekce peněžní a platebního styku a od roku 2015 pozici ředitelky sekce kancelář, kde kromě jiného byla zodpovědná i za funkce compliance, GDPR, řízení operačních rizik, etiku a podporu good governance. V současné době je mimo jiné předsedkyní výborů pro auditu ve skupině ČSOB.
Jana je certifikovaným auditorem (CIA) a je též certifikována Mezinárodním institutem interních auditorů pro hodnocení kvality interního auditu. Řadu let působila v Radě ČIIA a dlouhodobě se na půdě ČIIA věnuje lektorské činnosti a problematice standardizace profesní praxe interního auditu v České republice.
Ing. František Beckert, CIA
Ministerstvo financí ČR

František je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor podniková ekonomika a management. V roce 2003 nastoupil na Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), do pozice interního auditora odpovědného za řízení a realizaci interních auditů, průběžné hodnocení vnitřního kontrolního systému a metodické vedení postupů interního auditu.
Od roku 2007 se zabýval auditem strukturálních fondů EU, v letech 2010–2012 byl v pozici vedoucího oddělení auditu Evropského sociálního fondu (ESF) na MPSV, které plnilo činnosti pověřeného auditního subjektu pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Od roku 2013 působí na Ministerstvu financí. Nejdříve v rámci Auditního orgánu, kde zpočátku působil ve vedoucí funkci odpovídající za výkon auditů prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, dále řídil oddělení odpovědné za řízení kvality a koordinace auditů prostředků ESF a Regionálních operačních programů. Od prosince 2014 vedl oddělení Audit II v rámci Auditního orgánu Ministerstva financí, které má ve své odpovědnosti audit 7 operačních programů za programové období 2007–2013 a 3 operační programy za programové období 2014–2020 (65 auditorů). Od roku řídil oddělení Koordinace auditů ESIF, které plánovalo, koordinovalo a reportovalo auditní činnost za všechny operační programy spadajících pod Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) a řídilo kvalitu všech auditních zpráv prováděných Auditním orgánem v této oblasti. V srpnu 2019 byl jmenován ředitel odboru Interního auditu Ministerstva financí.
Členem ČIIA je od roku 2004 a držitelem mezinárodního certifikátu pro interní auditory CIA od roku 2006. Od roku 2010 je členem Rady ČIIA, kde rovněž působí jako viceprezident tohoto Institutu. Od roku 2012 je předsedou Výboru Sekce veřejné správy ČIIA. František aktivně působí jako mentor a lektor ČIIA, zejména atestačních kurzů začleněných do Národního kvalifikačního programu vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě se zaměřením na provádění auditů strukturálních fondů, interní audit a zabezpečování kvality interního auditu ve veřejné správě. Dále se spolupodílí na přípravě a organizaci každoročních workshopů pro veřejnou správu, certifikaci interních auditorů ve veřejné správě a na publikační činnosti v oblasti interního auditu.
Ing. Miroslav Čtvrtlík
Český úřad zeměměřický a katastrální

Ing. Miroslav Čtvrtlík se věnuje internímu auditu od roku 1992, kdy působil jako interní auditor v Komerční bance a.s. Od roku 2007 do 8/2025 byl interním auditorem na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj, kde zajišťoval komplexní výkon interního auditu jak v sídle úřadu v Olomouci, tak i na jeho podřízených organizačních jednotkách v rámci kraje. Od 9/2025 působí jak interní auditor na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním, který je ústředním orgánem státní správy.
Vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině – fakultu provozu a ekonomiky.
V současné době je členem Rady ČIIA, místopředsedou výboru Sekce veřejné správy a členem Výboru pro certifikaci.
Od 6/2013 je držitelem certifikátu „Interní auditor ve veřejné správě – expert/konzultant".
Na ČIIA působí též jako lektor v rámci seminářů a atestačních kurzů, mentor a věnuje se i publikační činnosti v časopisu Interní auditor.
Ing. Olga Mertlová, Ph.D.
Kancelář prezidenta republiky
Olga Mertlová působí v Kanceláři prezidenta republiky, kde odpovídá za činnost útvaru interního auditu. Jako odborný konzultant útvaru interního auditu spolupracuje s Rektorátem ČVUT v Praze. 10 let odpovídala za vedení oddělení interního auditu na Státním fondu dopravní infrastruktury. 7 let působila na Ministerstvu dopravy, kde byla odpovědná za nastavení systému pro čerpání prostředků EU a přípravu operačních programů. Jejími dalšími působišti byly CzechInvest, kde řídila Odbor řízení rozvojových programů, a dále MŠMT, kde se podílela na přípravě výzev a hodnocení projektů pro OP VaVpI. Působila také jako odborný asistent při výuce předmětů zaměřených na financování a řízení veřejných investičních projektů na Dopravní fakultě ČVUT, jejíž je absolventkou.
David Polášek, MBA, DBA, CIA
Ministerstvo kultury ČR
Ing. Blanka Štefanková
Moravskoslezský kraj
Interní auditor
Od roku 1992 pracuje Blanka ve veřejné správě především v ekonomických pozicích na různých úrovních řízení. Od roku 2008 svůj pracovní život zasvětila internímu auditu, působí jako interní auditor Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Věnuje se lektorské a publikační práci v oblasti ekonomického řízení územních samosprávných celků a jejich zřízených organizací, v oblasti vnitřního kontrolního systému, zejména interního auditu.
Působí v Sekci pro veřejnou správu ČIIA.
Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 7 700,- Kč bez DPH (9 317,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 9 200,- Kč bez DPH (11 132,- Kč s DPH)
