Nový rámec řízení a kontroly veřejných financí

Nový
Ostrava!

8.6.2026 - 10.6.2026
variabilní symbol: VS189

URČENO PRO

Interní auditory, kontrolory, metodiky a pracovníky odpovědné za systém řízení a kontroly ve veřejné správě, vedoucí útvarů interního auditu, manažery rizik a další odborníky podílející se na zajištění řádného finančního řízení. Atestační kurz je zařazený v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – asistent.

CÍL SEMINÁŘE

Poskytnout účastníkům hlubší znalost a praktické dovednosti při aplikaci nového zákona o řízení a kontrole veřejných financí, nejen v kontextu standardů interního auditu. Kurz propojuje legislativní rámec, principy řádného finančního řízení a mezinárodní osvědčené postupy v oblasti řízení a správy veřejných financí, řízení rizik, kontroly a interního auditu.

OBSAH SEMINÁŘE

Kurz je zaměřen na praktické uplatnění nového zákona o řízení a kontrole veřejných financí v prostředí veřejné správy. Účastníci získají přehled o klíčových principech zákona, rolích jednotlivých aktérů (vedoucí orgánů, interní auditoři, kontroloři, manažeři rizik…) systému řízení a kontroly. Současně bude zaměřen na propojení s požadavky Globálních standardů interního auditu a metod, jak interní audit může efektivně podporovat řádné finanční řízení a řízení rizik. Kurz kombinuje legislativní výklad s praktickými příklady a doporučeními pro praxi.

Nový zákon č. 231/2025 Sb. - architektura a základní principy

  • Úvod do zákona č. 231/2025 Sb. o řízení a kontrole veřejných financí – účel, struktura, terminologie.
  • Základní principy řádného finančního řízení.
  • Systém řízení a kontroly – architektura, klíčové role (vedoucí orgánu, útvary kontroly, interní audit).
  • Vztah zákona k dalším právním předpisům (rozpočtová pravidla, zákon o kontrole (kontrolní řád), služební zákon, kybernetická bezpečnost…).
  • Diskuse praktických dopadů na organizace veřejné správy.
  • Zásadní změny vůči současné legislativě.

Veřejnosprávní kontrola

  • Vymezení veřejnosprávní kontroly dle zákona 231/2025 Sb.
  • Typy VSK: kontrola veřejné finanční podpory, kontrola hospodaření.
  • Vztah mezi veřejnosprávní kontrolou a interním auditem – hranice, spolupráce, nezávislost.
  • Přesun/změny oproti zákonu 320/2001 Sb.
  • Procesní postup VKS.
  • Koordinace, spolupráce a vyhodnocení.
  • Speciální kontrolní formy: interní audit prováděný zřizovatelem u státní příspěvkové organizace nebo OSS ("centralizovaný" IA), audit zahraničních prostředků a vrchní audit.

Vnitřní kontrolní systém a řídicí kontrola – nový systém a jeho prvky

  • Vymezení řídicí kontroly v novém zákoně.
  • Základní prvky: vnitřní kontrolní systém, řízení rizik, kontrolní mechanismy, monitorování.
  • Odpovědnosti řídicích pracovníků a vedoucího orgánu.
  • Propojení řídicí kontroly se strategickým a rozpočtovým plánováním.

Zásady řádného finančního řízení a ekonomické souvislosti

  • Využití 3E pro příkazce operace.
  • Využití 3E pro správce rozpočtu.
  • Souvislost VKS s jinými doménami – rozpočet, účetnictví, spisová služba.

Interní audit

  • Nové požadavky zákona na interní audit – vymezení, postavení, povinnosti, centralizace a externí hodnocení kvality.
  • Propojení zákona s Globálními standardy interního auditu.
  • Povinnosti vedoucího interního auditu.
  • Rizikově orientované plánování auditu v novém systému řízení a kontroly.
  • Praktický dopad na roční plán, metodiku a komunikaci výsledků.
  • Procesní pravidla.
  • Roční zpráva o výsledcích interního auditu.
  • Metodiky CHJ MF ČR.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Místo konání
Stará cesta 125/4, 711 00 Ostrava

Lektor
Ing. Dana Ratajská
Ing. Petr Sikora
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Ing. Blanka Štefanková

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 7 700,- Kč bez DPH (9 317,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 9 200,- Kč bez DPH (11 132,- Kč s DPH)

Přihlásit se